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Wolters Kluwer crece un 2% en todo el mundo

La multinacional Wolters Kluwer ha difundido los resultados financieros correspondientes al ejercicio 2014. El informe completo se puede descargar en la web corporativa de Wolters Kluwer.

Destacados

  • La cifra de negocio creció un 3% en moneda corriente y un 2% orgánicamente.

    • Las posiciones líderes y de alto rendimiento crecieron un 7% orgánicamente (48% de la cifra total de negocio).

    • El negocio digital y de servicios de suscripción creció un 5% orgánicamente (80% del total).

    • Norte América y Asia Pacífico tuvieron crecimiento orgánico.

  • El ajuste del margen operativo al 21,0%, dentro del rango previsto, refleja el incremento de la reestructuración.

  • El EPS diluido ajustado alcanzó1,57 €, hasta el 3% en moneda corriente, en línea con las previsiones.

  • El cash flow libre ajustado alcanzó los 516 millones de euros, hasta el 1% en moneda corriente, excediendo las expectativas.

  • La Deuda Neta sobre EBITDA mejoró en 2,1 veces a fin de año (2013: 2,2 veces).

  • El dividendo propuesto para 2014 alcanza 0,71 € por acción, a pagar en cash.

  • Previsión para 2015: se espera que el EPS diluido ajustado tenga un crecimiento aproximado del 5% en moneda corriente.

  • Se están valorando opciones estratégicas para Transport Services (1% de la cifra de negocio).

  • Se anuncia un programa de recompra de acciones hasta140 millones de euros en 2015, incluyendo recompra anti-dilutiva.

Nancy McKinstry, CEO y Presidente del Comité Ejecutivo ha declarado que, “el crecimiento orgánico total del grupo mejoró hasta un 2%, tras un fuerte cuarto trimestre. Nuestros negocios líderes y de alto crecimiento y los productos digitales de todas las divisiones están facilitando ese crecimiento y apoyando la transformación de la compañía. El entorno macroeconómico en Europa sigue siendo incierto, pero nuestra estrategia está dando resultado y confiamos en cumplir las previsiones para 2015.”

Cifras clave 2014

Resultados a 31 de diciembre de 2014











(en millones de euros, salvo que se indique otra cosa)

2014

2013

CC

OG

Comportamiento del negocio – Datos de referencia











Volumen de negocio

3.660

3.565

+3%

+3%

+2%

EBITA ordinario

768

765

0%

0%

-1%

Rentabilidad

21,0%

21,5%







Beneficio neto ajustado

470

467

+1%

+3%



EPS diluido ajustado (€)

1,57

1,56

+1%

+3%



Cash flow libre ajustado

516

503

+3%

+1%



Deuda neta

1.897

1.988

-5%





Resultados según normativa IFRS











Volumen de negocio

3.660

3.565

+3%





Beneficio operativo

569

619

-8%





Beneficio anual

474

346

+37%





EPS diluido

1,58

1,15

+37%





Cash neto por actividades operativas

645

630

+2%





∆: % Cambio; ∆ CC: %Cambio en moneda corriente (EUR/USD 1,33); ∆ OG: % Crecimiento orgánico. Datos de referencia (ajustados) son medidas de comportamiento empleadas por la dirección. Ver nota 5 para conciliación de normativa IFRS y datos de referencia. IFRS: Estándares de Reporte Financiero Internacional, tal como están adoptados por la Unión Europea.

Previsiones para 2015


Indicadores de comportamiento

Previsión para 2015

Rentabilidad ajustada

21,0%-21,5%

Cash flow libre ajustado

€500-€525 millones

Retorno del capital invertido

≥ 8%

EPS diluido ajustado

Crecimiento aproximado del 5%

Las previsiones de Cash flow libre ajustado y EPS diluido ajustado son en moneda corriente (EUR/USD 1,33). Las previsiones de crecimiento del EPS reflejan la recompra de acciones anunciada. La rentabilidad y el Retorno del Capital invertido son en la moneda utilizada en el informe.

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